Дерево страниц
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Вы просматриваете старую версию данной страницы. Смотрите текущую версию.

Сравнить с текущим просмотр истории страницы

Версия 1 Следующий »


  1. В журнале документов нажмите кнопку «Создать».

  1. Выберите необходимого контрагента.

  1. Выберите номер договора контрагента.

  1. Укажите номера и даты накладной и счета-фактуры на вкладке «Дополнительно».


Если поставщик не обязан предоставлять счёт фактуру, необходимо поставить галочку «V» в ячейке «Нет счет-фактуры».

  1. Для добавления товаров откройте вкладку «Товары».

Если Вы хотите заносите товары с помощью сканирования сканером заводского штрихкода, то нужно предварительно нажать на кнопку и поменять способ ввода с «Поиска» на «Добавление».

  1. Внесите товар в табличную часть путем считывания штрихкода с упаковки.

  1. Для добавления товара через номенклатуру нажмите кнопку «Добавить». После нажатия появляется новая пустая строчка.


  1. Перейдите в справочник номенклатуры через «Показать все».

  1. Введите необходимую номенклатуру в строку поиска.

  1. Дважды кликнете на нужной номенклатуре левой кнопкой мыши.


  1. Введите штрихкод в поле «Штрихкод».

  1. Заполните остальные реквизиты по каждой строке документа:


  • Годен до
  • Номер серии
  • Количество упаковок
  • Сумма с НДС
  • Ставка НДС

Если товар ЖВ укажите дополнительно из протокола поставщика:

  • Отметку о принадлежности к ЖВ
  • Цену Изг. без НДС
  • Цену ГР

В случае если вам пришел маркированный препарат от поставщика, работающего по прямому акцепту, проставьте «галочку» в столбце «Маркировка».

  1. Нажмите кнопку «Записать».


  1. Далее внесите суммы документа:
  • нажмите на кнопку «Проверить документ»;
  • внесите итоговую сумму документа с НДС и сумму НДС, подтвердите правильность указанного количества товаров;
  • нажмите на кнопку «ОК».
  1. После внесения и проверки сумм документа нажмите на кнопку «Провести и закрыть».

  1. При проведении документа из УТ придет характеристика. Нажав сочетание клавиш «CTRL+F», раскройте характеристику для проверки проставления признака маркировки.

  1. После проведения документа, поступление будет загружено в УТ 11.5, где свяжется с уведомлением поставщика по «прямому акцепту». Далее вам выгрузятся в СОФТ данные по КиЗ из уведомления. Выгрузку вы можете увидеть во вкладке «Номера упаковок» и «Транспортные упаковки» соответственно.


  1. Пройдите проверку состава маркированного товара. При прямом акцепте серийный код упаковки будет заполнен. Отсканируйте Data Matrix код с упаковки.

  1. После сканирования у вас взведутся галки проверки и проставится «Количество проверено», после сканирования всего маркированного товара из накладной завершите проверку состава, нажав кнопку «Проверка состава закончена».

  1. Документ «уйдет» на расценку.


  1. По итогу расценки выгрузите данную накладную в торговый зал, нажав на кнопку «Перенос в БД».

ВАЖНО!
Если при вводе номенклатуры при заведении накладной, позиция будет не найдена в справочнике, т. к. поступает впервые, её нужно будет загрузить.
Для этого необходимо перейти во вкладку Продажи - Справочники – Номенклатура.

Нажать на кнопку «Загрузить из УТ».

Ввести номенклатуру и нажать на кнопку «Найти в УТ».

Номенклатура, которая уже есть в базе Вашей аптеки будет подсвечена зелёным цветом.
Для добавления нужной номенклатуры поставьте значок V в ячейке «Выбран» у данной позиции и нажмите кнопку «Создать номенклатуру».

После данной манипуляции номенклатура появится в списке справочника номенклатуры аптеки, и Вы сможете её выбрать при заведении накладной.

  • Нет меток